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案例通略:由内审案例透视审计方法与技巧

案例通略:由内审案例透视审计方法与技巧

内容简介《孙子兵法·谋略篇》中

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内容简介

《孙子兵法·谋略篇》中有云:“知己知彼,百战不殆。”内部审计人员只有严格执行各项法规制度,熟练掌握内部审计方法和技巧并能灵活运用,才能较好完成内部审计工作。同时,不断充实完善许多新的因素融入到内部审计之中,给内部审计带来了新的活力,同时也对内部审计人员更好地完成审计工作提出了新的课题。本书共分七章,从财务收支审计、经济责任审计、内部控制审计、专项调查审计及内部审计管理等几个方面全面系统地介绍了内部审计的基本原理和常用的审计方法。

目录


编者的话
第一章 总论
第一节 引子
第二节 “借鸡难生蛋,借船难归航”——以案例说内部审计方法与技巧
一、案例导读
二、基本案情
三、审计过程
四、审计方法
五、审计结果
六、启示和思考
第二章 财务收支审计
第一节 引子
一、财务收支审计的重点内容
二、财务收支审计程序
第二节 聪明反被聪明误——郭×贪污公款案
一、案例导读
二、基本案情
三、审计过程
四、审计方法
五、审计结果
六、启示和思考
第三节 要想人不知,除非己莫为——××中心“账外账”案
一、案例导读
二、基本案情
三、审计过程
四、审计方法
五、审计结果
六、启示和思考
第三章 经济责任审计
第一节 引子
一、经济责任审计的定义
二、经济责任审计的必要性
三、经济责任审计评价指标
第二节 都是制度惹的祸——××大学财务处邓××处长非法融资案
一、案例导读
二、基本案情
三、审计过程
四、审计方法
五、审计结果
六、启示和思考
第三节 无规矩不能成方圆——××学院领导经济责任审计案例
一、案例导读
二、基本案情
三、审计过程
四、审计方法
五、审计结果
六、启示和思考
第四节 是与非之间的较量——××大学出版社领导经济责任审计案例
一、案例导读
二、基本案情
三、审计过程
四、审计方法
五、审计结果
六、启示和思考
第五节 “功臣”还是“罪人”——A酒店钱经理经济责任审计案例
一、案例导读
二、基本案情
三、审计过程
四、审计方法
五、审计结果
六、启示和思考
第四章  内部控制制度评价与审计
第一节 引子
一、内部控制评审背景
二、内部控制的概念
三、内部控制检查和评审的目标与内容
四、内部控制检查和评审的方法与程序
五、内部控制的后续审计
第二节 学院“阿喀琉斯之踵”——××学院内部控制制度调查案侈
一、案例导读
二、基本案情
三、审计过程
四、审计方法
五、审计结果
六、启示和思考
第三节 医院“病情”的诊断——××学校附属医院内部控制制度调查案例
一、案例导读
二、基本案情
三、审计过程
四、审计方法
五、审计结果
六、启示和思考
第四节 “豌豆公主”的故事——××招待所内部控制制度调查案例
一、案例导读
二、基本案情
三、审计过程
四、毒计秀法
五、审计结果
六、启示和思考
第五章 工程项目控制与审计
第一节 引子
一、工程项目审计的基本概念
二、工程项目审计的内部控制
三、工程项目审计的主要内容
第二节 工程项目事前控制
一、未雨绸缪勤计划——工程项目决策、设计和概预)算控制
二、关经理的秘密武器——工程项目招投标控制
三、小合同见大智慧——工程项目合同控制
第三节 校长的心病——工程项目事中控制
一、案例导读
二、基本案情
三、启示和思考。
第四节 工程项目事后控制
一、一名普通内审人员的工作日志——工程结算审计
二、工程项目的“把关者”——工程决算审计
三、内部审计人员和“他们”的故事——内部审计部门与
项目各相关人的关系
第六章 专项内部审计调查及其他
第一节 引子
一、专项内部审计调查
二、高校预决算审计
三、计算机辅助审计
第二节 从成本分析看内部审计参谋作用
一、你在他乡还好吗——义×大学异地办学成本调查
二、明明白白我的心——××大学附属中学生均成本调查
三、谁动了我的奶酪

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